欧洲经济体系一直都是世界上发展最为完善的一个板块,很多企业家也很愿意在欧洲进行商品贸易,尤其是近期互联网时代的发展,做欧洲的跨境电商发展更为频繁,但其实商家们都知道做跨境电商的,大部分都要熟悉了解该国家的税号,并使用该国税号进行缴纳商品销售税,这才算是跨境电商的整体运营,那么你了解过欧洲VAT税具体是怎么缴纳的吗?
一、缴纳欧洲vat税缴纳流程
???在官网平台上选择需要缴税的VAT选择已有税号国家,上传自己商品的销售报告(文件支持.csv,.xls,.xlsx,.txt格式),如果平台上有抵扣项目,可点击添加抵扣项,并填写所需内容,如无抵扣项,请忽略;确认无误后,点击开始算税,税金计算结果将实时跳转到税单详情页;在税单详情页上,商家可以清晰地看到自己销售每一项商品的税金详细,并下拉税金计算窗口,选择“远程销售额以内的部分”是否在当前国家申报税务,之后确认税金总额无误后,就可以提交系统发送申报数据到税局系统。备注:如果计算结果待进一步确认,可点击保存,确认后再提交申报即可。
???税局系统实时返回申报成功与否的结果(申报失败是极少数事件,若失败了,欧州税通会介入处理),申报成功后,用户可以下载申报回执;最后商家就根据申报回执上的VAT金额缴纳税金后,上传缴税凭证到欧税通系统,申报状态变成“已完税”,即完成本期申报。
二、欧洲vat税号注册多少钱
???正常来讲每个企业家都可注册欧洲vat税号,但欧洲每个国家都有自己的税务政策,人际关系,个人申请所需要的时间精力都比较大,而且一个正规VAT公司注册花的钱都是差不多的,一般都是按照VAT税率标准、服务费用以及增值税服务费用来收费,基本都会有统一的标准,因此一般建议想要申请欧洲VAT的企业家找专业的代理机构,这样省时省力。
据欧洲税务部门的规定,VAT税号主体可以通过两种途径申请退税(进口税)和缴税(销售税):一、使用欧洲税务部门的官方在线操作系统自行申报;二、找像鼎卖网这样的正规代理vat注册平台操作。如果是新的卖家账号,刚开始销售也没有污点记录,那么只需要按照上述申报要求中的方式每季度按时申报和缴纳即可,但对于运营中的老账号,按照英国税法的规定,是需要补交绑定VAT税号之前的因为没有申报而欠下的税额的。 在实际运营中,有部分卖家早在之前已经申请并绑定了VAT税号,但处于成本方面的考虑或者受不专业的税务代理机构的误导而进行了低申报或者零申报,对于这种情况,一旦被税务部门审核到,既需要补缴税款,还会根据所差税额多少被追缴罚款。 正是基于这种情况,部分销售金额大但一直没有缴税的卖家已经开始着手对库存进行清货,准备在被税务部门追缴时放弃账号,同时拿新账号对老账号的产品进行跟卖。当然,这只是部分卖家的一种思路,但肯定不算是最佳方案。 但不管怎么说,VAT税的缴纳已是在所难免,对于打算长期坚守亚马逊欧洲站(尤其是英国站)的卖家来说,尚未申请欧洲VAT税号的,需要尽快行动,毕竟申请税号也是需要2-4周左右的时间,而已经申请了税号的卖家,要随时关注系统提示,及时作出添加和申报,避免被系统误伤,导致账号挂掉。欧盟vat税号具体怎么注册可以百度一下鼎卖网你就知道了,至于那些运营时间长、交易量大、需补缴税款金额高的卖家,自行做好衡量,权衡利弊,选择最适合自己的方式吧