出口货物要交增值税吗

答案 出口货物需要交纳增值税。出口货物的增值税问题要比一般业务的增值税处理复杂一些。之所以有人会对这个问题产生疑问,就是因为一般的出口货物,基本都存在出口退税的优惠政策。不过,有些不符合出口退税政策规定的出口货物,当然需要缴纳增值税。此外,除了国家明确规定不予退(免)税

出口货物要交增值税吗

出口货物需要交纳增值税。出口货物的增值税问题要比一般业务的增值税处理复杂一些。之所以有人会对这个问题产生疑问,就是因为一般的出口货物,基本都存在出口退税的优惠政策。不过,有些不符合出口退税政策规定的出口货物,当然需要缴纳增值税。此外,除了国家明确规定不予退(免)税的货物以外,企业出口的一般货物,都是可以享受出口退税的税收优惠的。而对于国家具有战略作用的货物,是不能享受出口退税的优惠政策。比方说原油、天然气和柴油等。意思说,除了不能退税的,基本都是可以享受退税的优惠政策。

纳税人有下列情形之一的,税务机关有权核定其应纳税额:

1、依照法律、行政法规的规定可以不设置帐簿的;

2、依照法律、行政法规的规定应当设置帐簿但未设置的;

3、擅自销毁帐簿或者拒不提供纳税资料的;

4、虽设置帐簿,但帐目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查帐的;

5、发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的;

6、纳税人申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。

法律依据

《中华人民共和国税收征收管理法(2015修正)》

第一条 为了加强税收征收管理,规范税收征收和缴纳行为,保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,促进经济和社会发展,制定本法。

第二条 凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理,均适用本法。

第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税,依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的,依照国务院制定的行政法规的规定执行。

任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定,擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。

第四条 法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。

法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。

纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。

贸易公司税收有哪些

1.

出口关税=FOB离岸价/(1+出口税率)×出口税率

举例:产品出厂含税价100,

佣金比例为10%,

其他杂费为10元,产品出口税率为20%

,

FOB净价为100+100*10%+10=120

(不考虑退佣及利润),

则出口关税为120*20%=24元,FOB报价为120+24=144元。

再按计算公式:出口关税=离岸价/(1+出口税率)×出口税率=144/(1+20%)x20%=24元,两者算出来的出口关税是相同的。

2.

不是很明白你这里讲的分类,我理解为产品分类,如果是指产品分类的话则是的,因为不同产品类别出口税率

是不同的,则对应关税则不同税率计算

3.

航运费用会包括:看是内河运输还是海洋运输

,

如果是要分摊到产品里面则就直接将总费用分除以装运数量即可得每pc的成本运费内河运输业务一般以会计期作为成本计算期,海洋运输业务应以航次作为成本计算期。

航次运行费用可以包括,

将费用加总即可:

(1)

燃料费

(2)

港口费(3)

货物费,

(4)

集装箱货物费(5)

中转费(6)其它

..

问题一:请问,贸易公司涉及到哪些税种,税率是多少? 增值税,一般功17%;企业所得税,累进税制,最高33%,据说可能降为25%。

增值税和营业税都属流转税,企业只上其中之一。一般纳税人上增值税,小额纳税人上营业税。营业税是按照销售额上税的,税率是4-6%,不同的经营类别税率有一定的差别。

增值税的附加税是指城建、教育、副调附加税,是增值税的14%。

问题二:商贸公司应交哪些税 先说做账:先把注册资本,固定资产这些做进去。然后平时就做收入和成本费用就好了。

然后税:主要涉及增值税,要看你是不是一般纳税人,如果是浮话,就按进项和销项的差额来,如果不是 ,直接收入的3%缴纳就好了

问题三:商贸公司都要交哪些税?交多少? 你的销售额已超过国家增值税规定的起征点5000元,所以你应该按小规模纳税人标准缴税。税率是3%,地税部分按增值税额的比率交纳。具体为:

城市建设维护税7%

教育费附加3%

地方触育费附加1%

价格调节基金0.1%(按收入计算)

当地是否还有其他税种需咨询当地税务机关。

问题四:新办贸易类公司的税收是怎么样的? 涉及的税种有:

一、增值税

1、如果是一般纳税人,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:

应纳增值税税额=当期销项税额-当期进项税额

当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。

增值税一般纳税人基本税率17%

2、小规模纳税人,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:

应纳税额=销售额×征收率

增值税征收率为3%。

二、城市维护建设税,按照增值税税额依照城建税税率计税缴纳,(城建税税率:纳税人所在地在市区的,税率为7%;纳税人所在地在县城、镇的,税率为5%;纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%。);

三、教育费附加按照营业税额依照3%费率计税缴纳;

四、企业所得税

广东省征收方式有两种:一种是查账征收,另一种是带征。

查账征收是按照实际利润额*适用税率计算缴纳。

适用税率25%,符合条件的小型微利企业减按20%税率计算缴纳。

因此,主管税务机关要求按收入计征企业所得税,是对贵公司实行核定征收的定率征收,并规定了贵公司的纳税期限为按月申报缴纳。

采取带征计税公式:

应纳税额=应税收入*带征率。

其中:带征率也是主管税务机关根据行业的不同事先给贵公司确定的。一般带征率为2.5%

五、印花税:

如果有应税合同和凭证,按照《印花税暂行条例》的规定,在合同签订时缴纳(或贴花),应税账簿和权利许可证照在启用时缴纳(或贴花)

印花税有13个税目,我列举几个常见的几个税目

1、购销合同按照采购合同和销售合同记载的金额依照万分骇三计算缴纳或贴花;

2、财产保险合同按照保费额千分之一计算缴纳或贴花;

3、借款合同按照借款金额依照万分之零点五贴花;

4、财产租赁合同按照合同记载的金额千分之一计算缴纳或贴花;

5、运输合同按照运输费用万分之三计算缴纳或贴花;

营业账簿(1)记载资金账簿按照“实收资本”与“资本公积”之和依照万分之五贴花,以后按年度增加部分缴纳。其他账簿按件五元计算缴纳或贴花;

6、权利许可证照按件五元计算缴纳或贴花。

六、房产税、土地使用税、车船税

如果贵公司有应税房产、土地、车船的,应当按期缴纳房产税、土地使用税、车船税、由于以上三税属于地方税种,由地税征收,至于申报期限,一般是按年计算、分期缴纳,由主管地税机关确定。

1、房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值依照1.2%税率计算缴纳。

2、土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据,依照规定单位税额计算征收。其中:单位税额由主管地税局根据省、自治区、直辖市人民 *** 确定的单位税额来确定。

3、车船税载客汽车按照按辆*单位税额,载货汽车按自重每吨*单位税额计算缴纳,其中:单位税额按照省、自治区、直辖市人民 *** 确定。

七、个人所得税

贵公司作为个人所得税法定扣缴义务人,必须按月代扣代缴员工工资薪金的个人所得税,于次月7日前申报缴纳。以工资薪金收入扣除2000元费用后,为应税所得额,适用5%-45%超额累进税率...>>

问题五:我们是贸易公司,一般纳税人,请问除了增值税,还要交什么税? 1.除了交增值税,还要交印花税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、堤围费税费,需要代扣代缴个人所得税,有所得的,还要缴纳企业所得税等2.贸易公司的成本就是进货成本,有进价核算法和售价核算法两种计价方法。其他花费均计入管理费用、销售费用、财务费用等期间费用,缴纳的印花税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、堤围费税费等税费计入营业税金及附加。贸易公司要缴纳的税和普通公司是一样的,进出口贸易还需要缴纳关税。美金价=人民币价格x(1-退税率)/汇率举例:你计划销售的价格是20RMB,那么美金的报价就用上面的公式。 但是由于会出现以下出口成本:出口的成本:若做FOB你就不用出海运费,你需要支付的是 拖柜费,订舱费,报关费,文件费,THC费用,放单费,等等可以请货代公司按你的情况给你报价。所以您报给客户的美金价格需要把 出口的成本摊在里面。若你是以件报价,就按件分摊,比如:出口等的物流报关费是6000RMB/20FCL,里面装有100件东西,所以分摊下来1件是6000/100=60RMB/件。把这个换成美金加到刚的美金价格里就是你的报价了。我手写的,若觉得有用请采纳~喔

问题六:一个新成立的贸易公司要在地税局缴哪些税? 增值税:每月看进项与销项的差额,如果销项大于进项,就要交增值税,然后按应缴增值税额提7%的城建税、3%的教育费附加、1%的地方教育费附加,反之就不用交了。如果有代理业务,就要交营业税,按营业税额同上的比例提税金及附加。所得税要看是查账征收还是核定征收,另外就是看看税务局给你们核的还有房产税、土地税什么的,再就是车船税、印花税。

具体内容你到 上饶八角塘网 看一下

问题七:贸易公司是报什么税 1.增值税、城建税、教育费用附加、企业所得税 、个人所得税 印花税(代扣代交)。 这是少不了的。

2.消费税、营业税、进出口关税、房产税、土地使用税、车船使用税、车辆购置税。。。。。有可能需要一、向国税缴纳的税种:增值税和企业所得税。

1、增值税

从事生产、销售、修理修配的的企业一般要交增值税,增值税的纳税人分为增值税一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人是指工业年收入能达到100万,商业年收入能达到180万的企业,一般纳税人的税率是17%,可以抵扣购进货物的进项税金;小规模工业企业的增值税税率为6%,商业4%。增值税在国税申报缴纳。

2、企业所得税

是针对企业利润征收的一种税,基本税率是33%,另有两档优惠税率18%、27%。应纳税所得额(即税务机关认可的利润)在十万以上33%的税率,三万以下18%税率,三至十万27%。企业所得税有两种征收方式:核定征收与查帐征收,查帐征收是根据企业的申报的收入减去相关的成本、费用算出利润后再根据利润多少乘以相应的税率,算出应纳税金。核定征收就是不考虑你的成本费用,税务机关直接用收入乘以一个固定比率(根据行业不同),得出的数就作为你的利润,然后再根据多少,乘以相应税率。核定征收一般适合核算不健全的小型企业。2002年1月1日以后成立的企业,企业所得税在国税缴纳。(个人独资企业不缴纳企业所得税,而是在地税缴纳个人所得税)。

二、向地税缴纳的税种:

1、城建税、教育费附加

城建税根据企业所在地区不同,税率分为7%(市区)5%(县城镇)1%(其他),教育费附加税率是3%。

2、印花税、房产税、土地使用税,此外还要代扣员工的个人所得税等。

问题八:贸易公司作为一般纳税人出口的话都涉及什么税呢? 贸易公司自营做出口业务,涉及到的税种有增值税,印花印。企业所得税。增值税是在你采购产口时付给工厂的,如果你的货物享有退税政策,就可以办理退税业务,这叫先征后退。印花税是根据你购,销额万分之三征收的。企业所得税是在你季度或年度净利润额为盈利时征收的,现在我国所得税率调整为25%.  2.贸易公司自营进口业务,涉及到的税种有进口关税,增值税,消费税,印花税。企业所得税。进口关税是在你货物进口通关时缴纳的。增值税也是在进口通关时缴纳的,消费税征收对象是高档奢侈品加征的税率(企业不经营这种产品的没有此税),都是根据品名对应的海关税号征收。企业所得税是季度或年度净利润额征收的。印花税也是按购销合同征收。这里不同的就是增值税,在你购进货物时是在口岸征收进口增值税,在你货物在国内销售环节,要给对方开具增值税发票,这样就会有增值税进,销相抵,而进项税大于销项税,不用征税,但进项税小于销售税,差额需正常缴税,而且还会缴纳地方增值税附征  3.营业税,及营业税附加是对于服务业,代理业征收的,贸易公司代理出口实现的代理收入也适用此税种。

问题九:贸易公司要缴多少种税和费,税(费)率是多少? 贸易公司分一般纳税人和小规模。如果是一般纳税人,有增值税17%,进项可以抵扣。还有所得税。出口业务按产品看是否有退税和退税率。如果是小规模,只有营业税和营业税附加,发票金额的5.5%,最后也有所得税。所得税都是25%。

毛利率=销售利润/销售收入


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