公司采购流程及制度

答案 来源:8Manage供应商与采购管理系统成功采购流程的七个步骤如下:第 1 步:确定所有业务部门对产品和服务的需求。当公司的任何业务部门需要外部供应商提供商品或服务时,采购周期就开始了。 因此,采购流程的第一个阶段是识别和整合公司内各个业务部门的需求。 您可以了解支出领域

公司采购流程及制度

来源:8Manage供应商与采购管理系统

成功采购流程的七个步骤如下:

第 1 步:确定所有业务部门对产品和服务的需求。

当公司的任何业务部门需要外部供应商提供商品或服务时,采购周期就开始了。 因此,采购流程的第一个阶段是识别和整合公司内各个业务部门的需求。 您可以了解支出领域和类别,能够使用支出分析来寻找削减成本的机会。

第 2 步:列出潜在供应商并对其进行分析。

在确定业务单位的要求之后,下一阶段是制定可能提供商品/服务的供应商清单。 在此过程中使用基本的在线搜索或更正式的措施,例如 RFP、RFQ 和 RFI。

此程序的目标是评估潜在供应商。定价、服务质量、行业声誉和认可度、保修和保证条款以及客户服务是一些评估措施。评估后,该协议将授予提供最大价值和最佳市场定价的供应商。

第 3 步:与选定的供应商签订合同。

合同程序从选择供应商以满足组织的需求时开始。为了实现最佳价值创造和促进买卖双方合作,合同对于每家公司来说都是至关重要的一步。此程序需要评估重要因素,例如价格结构、工作范围、条款和条件以及交付日期等。 通过详细的合同分析和谈判,可以发现更多降低成本的选择,包括动态折扣。

第 4 步:创建采购订单并发布。

下一阶段是在公司完成与供应商 (PR) 的合同后创建采购申请。 PR 提供对产品/服务、价格和数量、供应商信息以及审批流程的描述。

当 PR 被接受时,财务团队向供应商发送采购订单 (P)O,其中包含采购订单号、付款条件和供应商信息等信息。

第5步:收到发票后,完成付款程序。

当供应商收到采购订单时,他会发送一张包含所需产品或服务价格的发票。采购团队在企业收到采购订单并开具发票时匹配采购订单以确保质量和数量。

根据组织及其供应商商定的付款条件,在交货前或交货后付款。

第 6 步:接收并检查所要求的商品/服务。

提供商根据付款和合同条款提供商品/服务。 公司应在收到供应商后对其进行审核,以确认他们已满足其质量要求。

第 7 步:保持细致的发票记录。

收到货物后,妥善保存所有发票以跟踪公司内部的支出和各种支出类别至关重要。

使用合适的工具简化你的采购流程

可靠的采购流程可以极大地帮助你降低业务成本,每个企业都可以从中受益。削减采购成本最佳方法之一是投资合适的工具。

8Manage SRM是端到端的一站式采购管理解决方案,有助于企业更好地了解他们的支出、提高合同合规性、获得更好的价格并减少异常支出。

何为采购管理?

仓库管理制度(纺织企业) 1 目的规范原料仓、成品仓、五金仓的管理。2 范围 适用于公司原料仓、成品仓、五金仓的管理。3 职责3.1 原料仓负责公司原材料、下脚料的进仓、存储、出仓工作。3.2 成品仓负责公司棉纱成品、包装物及辅料的进仓、存储、出仓工作。3.3五金仓负责公司五金备件,机台配件,各种润滑油,日常用品,生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。4 工作内容4.1 原料仓管理4.1.1原料仓管理机制原料仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计,财务部负责仓库经济资料、数据统计和具体业务的指导。4.1.2 原料仓进仓、验收制度4.1.2.1 原料进仓时如下雨,要在指定的地点卸货;如不下雨但地上有雨水,要在地上铺上防水布,以防棉花浸湿而霉变。4.1.2.2 随车来的散包,如可以分清批号,通知排包工及时打包并放回原批,如分不清批号,要通知棉检及时处理;零包(包上有完整批号,但数量很少)要按产地、批号分开放置,并及时通知棉检处理。4.1.2.3 每批棉花进仓时,仓管员要根据经营部提供的产地、卡号、批号、等级、件数、重量等资料,及时核对有关信息,如有出入,应及时向仓库主管汇报。4.1.2.4 每批棉花进仓时,应按包头重量填写检斤单,检斤单一式3份:自存一份、经营部一份、财务部一份。4.1.2.5 根据检斤单算出的净重如与经营部提供的净重相差超过国家规定,要及时报告,经营部据此向供应商索赔。4.1.2.6 根据经营部提供的公定重量办理进仓。4.1.2.7 外购落棉、下脚料进仓时,应按包头重量填写检斤单,检斤单一式3份:自存一份、经营部一份、财务部一份。并以此重量办理进仓。4.1.2.8 本公司回用花、下脚料进仓时,以包头重量进仓,并按件数的10%的抽查重量。如与包头重量相符,按包头重量进仓,如不符,责成进仓部门重新称重并按新重量办理进仓。4.1.2.9 进仓后的原料必须在一天之内按分批后的批号、数量准确报给棉检室,以便抽样检验、安排使用。4.1.3 原料仓存储、堆放制度4.1.3.1 在仓库地面画线指明原料堆放区域。留出墙距0.5米,纵横各2米宽的井字形通道,以利仓库内的空气流通。4.1.3.2 原料进仓以后,必须严格按包装、级别、批号分档分堆堆放。绝对不允许有混批现象。4.1.3.3 原料堆垛要整齐有致,层与层之间交叉放置,保证安全稳妥。在堆垛时,棉堆高度应在四层以上,十层以下,并依每批的总件数及高度要求,算准底包数,以尽量利用仓库空间,增加库容。4.1.3.4 每批原棉进仓后必须挂牌,标明每堆(批)棉花的产地、批号、等级、数量、进仓时间等。4.1.3.5 仓库大门要每天打开,使仓库内的空气流通。在雨季或高温、潮湿天气时,必须适当地进行排气,防止棉花受潮或温度过高。4.1.3.6 正常生产时,仓库应每5天一次将库存的原棉件数准确地报给棉检室,转纺前夕一星期内,每天报数。4.1.3.7 发霉、变质的棉花,要另行放置,及时通知棉检和相关部门协商处理。分级室退回的棉花应单独放置,并注明原因,以便安排使用。4.1.4 原料仓出仓制度4.1.4.1 原料出给生产车间时,要严格按棉检室开出的《领料单》上的等级、批号、件数,出仓,并监督排包工的拉包工作,绝对不允许出现错批、错包现象。并按公司规定办理出仓手续。4.1.4.2 回花、下脚、废料出给外单位时,要有两名仓管员在场共同监督出仓。同时, 应按包头重量填写检斤单,检斤单一式3份:自存一份、经营部一份、财务部一份。4.2 成品仓仓库管理4.2.1 成品仓仓库管理机制成品仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计,财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。4.2.2 成品仓进仓、验收制度4.2.2.1 包装组每天统计包装好的成品数量后,填写《入库单》。仓管员清点核对无误后,在《入库单》上签名确认,安排搬运工将包装好的成品运入仓库,并按要求堆放整齐。4.2.2.2 包装材料及辅助材料到厂后,仓管员以发票为准,核对供应商提供的送货单,确认品种,规格,数量无误后,安排搬运到仓库,仓管员在旁监督,安排堆放位置。并立即通知有关部门进行验收。4.2.3成品仓存储、堆放制度4.2.3.1 仓库里成品、包装物及辅料要划分不同区域放置,不同品种、规格、批号的成品、包装物及辅料要分开放置,且做好标识。4.2.3.2 成品的堆放在做到既方便盘点、出仓,又能有效地提高库容。4.2.4成品仓出仓制度4.2.4.1 棉纱成品出仓时,仓管员根据经营部发出的《产品出仓通知单》安排装车并填写《棉纱成品出仓单》,经顾客或顾客的委托代理人核对无误后签名。顾客或顾客的委托代理人凭此单到经营部办理有关手续。4.2.4.2 有样品纱时,仓管员开出《棉纱成品出仓单》,经营部有关人员签名确认,提货并交给顾客或顾客的委托代理人。4.2.4.3 需要领用包装物及辅料的部门必须指定专人到成品仓领取包装物及辅料。仓管员填写《领料单》,领料人签名确认,并立即运走所领用的物料。4.3 五金仓管理4.3.1 五金仓管理机制五金仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计,财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。4.3.2 五金仓进仓、验收制度4.3.2.1 物料到仓库后,仓管员立即通知相关的采购员,确认所采购的物料的品种、规格、数量等资料。采购员确认后,由仓管员通知下列人员进行验收a、重要物料(关键的工艺部件),由采购员与品管部进行验收。b、进口件,由采购员与使用部门进行验收。c、一般物料,由采购员与仓库进行验收。4.3.2.2 各部门暂时不用的旧物料、损坏但尚还有价值的物品,退回五金仓库管理。仓库填写《入库单》。4.3.3 五金仓存储、堆放制度4.3.3.1 仓库在地面划线指明物料堆放区域,并根据物料的性质,分类、分区域放置。能上物料架的一定要上架,不能上架的要在指定区域摆放齐。危险品单独存放,并与其它物料保持足够的距离。4.3.3.2 同类物料要按一定的规则摆放,每种物料都必须用物料卡标明品种、规格、单价等信息。4.3.3.3 入库的废旧物料单独存放,可再利用与不可再利用的要分开放置,且做好标识。4.3.4 五金仓出仓制度4.4.4.1 各部门必须指定专人到五金仓领取物料。非指定人员到五金仓领取物料,仓管员必须拒绝发料。4.4.4.2 各部门指定人员需到五金仓领用物料时,必须持经本部门领导签名同意后的《领料单》到五金仓领用指定物料。仓管员按上述领料单指明的物料品种、规格、数量等发料,不得多发、少发。4.4.4.3 各部门领料人员和仓管员共同核对所领物料的品种、规格、数量,由仓管员在《领料单》上签名确认。各部门领料人员必须立即将所领物料拿走。4.4.4.5 情况紧急时(如晚上车间坏机时),在得到仓库主管明确授权的条件下,仓库可以先予发料。但必须在第二天将手续补办好。5 相关文件无6 质量记录

何为采购管理?

 引导语:下面我就来和大家介绍一下什么是采购管理,希望能够帮助到您,谢谢您的阅读,祝您阅读愉快。

  一、基本介绍

 采购管理(Procurement Management)是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程,对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督,实现对企业采购活动执行过程的科学管理。现代管理教育将采购管理的职能划分为三类,即保障供应、供应链及信息管理。

 二、采购流程

 1.采购计划

 采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理,为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划(如周、月度、季度、年度)、非定期采购任务计划(如系统根据销售和生产需求产生的)。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解,将企业的采购需求变为直接的采购任务,系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式,支持多种设置灵活的采购单生成流程。

 2.采购订单

 采购订单管理以采购单为源头,对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪,实现全过程管理。通过流程配置,可进行多种采购流程选择,如订单直接入库,或经过到货质检环节后检验入库等,在整个过程中,可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商,进行在线采购。

 3.发票校验

 发票管理是采购结算管理中重要的内容。采购货物是否需要暂估,劳务采购的处理,非库存的消耗性采购处理,直运采购业务,受托代销业务等均是在此进行处理。通过对流程进行配置,允许用户更改各种业务的处理规则,也可定义新的业务处理规则,以适应企业业务不断重组,流程不断优化的需要。

 4.交易管理

 (Transaction)

 较初级的采购管理多为对各个交易的实施和监督。其特征为:围绕着采购订单(PO,Purchase Order);

 与供应商较容易的讨价还价;

 仅重视诸如价格,付款条件,具体交货日期等一般商务条件;

 被动地执行配方和技术标准。

 5.采购合同

 (Procurement)

 采购对于供应商来说就是他们 的订单。

 随着对前期大量订单的经验总结和汇总以及管理技能的提高,管理人员意识到供应商管理的重要性;同时,根据自身的业务量分析(ABC法),整个Logistics系统的要求,合理分配自身的资源,开展多个专案管理。这个阶段的特征为:

 围绕着一定时间段的采购合同,试图与供应商建立长久的关系;

 加强了对供应商其他条件的重视,如订单采购周期(Lead Time)、送货、经济批量、最小订单量和订单完成率;

 重视供应商的成本分析;

 开始采用了投标手段;

 加强了风险防范意识。

 6.策略采购

 供应链管理(Strategic Sourcing-Supply Chain Management)

 比较新的概念策略性采购,其特征是:

 与供应商建立策略性伙伴关系;

 更加重视整个供应链的成本和效率管理;

 与供应商共同研发产品及其对消费者的影响;

 寻求新的技术和材料替代物,OEM方式的操作;

 充分利用诸如跨地区,跨国家的公司(工厂)的集团力量集中采购;

 更为复杂,广泛的应用投标手段。

 其中,集中采购的手段正被愈来愈多的公司采用。集中的概念事实上包含两层含义:集中集团内各分公司/各工厂的采购量;采购量集中给少数的供应商,以图获取规模效应带来的节省。更进一步的工作,是尽可能地减少材料的规格或标准,以图从供应商在原料采购和生产加工收益中带来节省。

三、三项职能

 1.保障供应

 采购管理最首要的职能,就是要实现对整个企业的物资供应,保障企业生产和生活的正常进行。企业生产需要原材料、零配件、机器设备和工具,生产线一开动,这些东西必须样样到位,缺少任何一样,生产线就开动不起来。

 2.供应链管理

 在市场竞争越来越激烈的当今社会,企业之间的竞争实际上就是供应链之间的竞争。企业为了有效地进行生产和销售,需要一大批供应商企业的鼎力相助和支持,相互之间最好的协调配合。一方面,只有把供应商组织起来,建立起一个供应链系统,才能够形成一个友好的协调配合采购环境,保证采购供应工作的高效顺利进行;另一方面,在企业中只有采购管理部门具有最多与供应商打交道的机会,只有他们最有可能通过自己耐心细致的工作,通过与供应商的沟通、协调和采购供应操作,才能建立起友好协调的.供应商关系,从而建立起供应链,并进行供应链运作和管理。

 3.信息管理

 在企业中,只有采购管理部门天天和资源市场打交道,除了是企业和资源市场的物资输入窗口之外,同时也是企业和资源市场的信息接口。所以采购管理除了保障物资供应、建立起友好的供应商关系之外,还要随时掌握资源市场信息,并反馈到企业管理层,为企业的经营决策提供及时有力的支持。

  四、采购管理制度

 采购是现代物流链中的一个基础环节,它的管理状况关系着整个物流链的进程。因此搞好公司的采购管理工作,对整个公司的经营活动的进行至关重要。

 具体做法

 1.采购工作管理目标

 2.采购管理系统

 3.采购管理工作内容

 4.标准采购作业程序

 5.标准采购作业细则

 6.公司采购规程

 7.采购工作实施办法

 8.采购入库验收管理规定

  五、产品销售制度

 产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面

 1.年度销售计划管理制度

 2.销售方针计划书

 3.销售管理制度

 4.销售促进计划

 5.产品定价管理制度

 6.产品降价销售管理规定

 7.特约销售组织制度

 8.公司特约销售经营制度

 9.公司经销商年度奖励办法

 10.业务员开拓新客户奖励办法

 11.公司销售人员管理制度

 12.销售人员考核与奖惩办法

 13.卖场服务标准

 14.售后服务管理制度

 15.客户投诉经济处罚细则

 16.客户投诉行政处罚条例

 17.客户投诉管理制度

 18.客户投诉案件处理办法

 19.客户提案意见处理规定

  六、仓储管理制度

 仓储管理与采购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做好仓储管理工作对于保证及时供应市场需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面

 1.公司仓库规划管理制度

 2.库存量管理工作细则

 3.公司物资储存保管条例

 4.公司储存管理办法

 5.公司材料编号办法

 6.仓库管理办法

 7.公司产品领用细则

 8.公司发货管理规定

 9.退货管理规定

 10.进货管理规定

 11.调货管理规定

 12.出库管理规定

 13.商品进出库管理规定

 14.公司产品保管条例

 15.仓库安全管理办法

 七、管理平台

 互联网第一个采购管理平台由原浙江省机电设备招标局局长吴树贵先生和曾任浙江省国际技术设备招标**总经理助理的罗青先生在2001年共同创建;2002年创建上海必联;2009年获十年电子商务模式创新大奖。业内的采购管理平台基本功能包括:

 (一)采购商采购管理平台

 1.价格管理:是企业确定采购价格的过程,建立和管理企业采购物品的统一价格体系,对采购价格的执行范围、定价方式进行规范,必联采购网为用户企业构建了一套完善的价格管理体系。

 2.采购计划:是由企业根据生产计划制定并按照不同的计划阶段导入必联采购网,支持多种格式文件导入,导入后的生产计划可以进行查看、修改。系统提供了数据校验机制,通过采购网中的采购目录与计划中物料的核对,自动将不合格数据筛选出来,有效保证了计划数据的准确性。

 3.采购定价:企业可根据业务需要选择多种采购模式:招标、竞价、询价。充分发挥市场杠杆效应,降低采购品的材料成本和采购过程成本,提升采购工作效率,从而达到降低企业采购成本目的。

 4.合同、协议管理:是采购定价结果的体现,也是采购实施的依据,包括采购品的价格信息、交货条件、付款方式等主要信息。可以手工录入合同,也可以根据采购定价项目的中标结果直接生成合同。

 5.订单协同:企业需要一个完整的供应链管理,才能动态快速地响应客户需求。必联采购网提供了一整套订单协同的功能,包括订单、收货、退货等的流程。

 6.采购统计:主设定统计查询方式,分为按项目采购统计和按采购价格统计两种,可以对供应商报价的历史纪录、订单响应、送货及时率、货物合格率、交易数据等进行自动统计,为采购决策提供强有力支持。

 7.供应商管理及评估:供应商通过网上注册,申请成为供应商企业,经过必联采购网对供应商注册信息校对、验证通过,供应商真正注册成为采购网供应商;采购商可对供应商进行认证,使其成为自己的潜在供应商;拥有供货资质的供应商称为正式供应商;采购商可对正式供应商进行评估,选出合格供应商。

 8.采购目录维护:采购品目录是整个采购系统的基础和根本,它具有统一分类、统一编码的特点,各个采购商根据自身企业的特点和需要进行维护。

 (二)供应商供应管理平台

 1.客户管理:是对当前用户交易场状态的管理,可以根据自己的需求,申请进入新的交易场;

 2.交易管理:查看和操作不同状态下的采购项目,全程管理采购交易;

 3.订单协同:必联采购网提供了一整套订单协同的功能,包括订单、收货、退货等流程。

 4.合同管理:合同是采购定价结果的体现,也可以根据采购定价项目的中标结果直接网上交互和确定合同。

 5.供货管理:建立供应产品与客户之间的关联,确保拥有供应产品的资质;同时,与采购商双向查看和管理协议内容。

  八、管理原则

 1.首先必须建立完善的供应商评审体制:对具体的供应商资格、评审程序、评审方法等都要作出明确的规定。

 2.建立采购流程、价格审核流程、验收流程、付款结算流程。

 3.完善采购员的培训制度,保证采购流程有效实施。

 4.价格的评审应由相应程序规定由相关负责人联名签署生效,杜绝暗厢操作。

 5.规范样品的确认制度,分散采购部的权力。

 6.不定期的监督,规范采购行为。

 7.建立奖励制度,下调价格后应对采购员进行奖励。

 8.加强开发能力,寻求廉价代替品。

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